当前位置:首页 >> 政府信息公开 >> 信息公开目录 >> 财政信息

无锡市应急管理局2020年预算公开

时间:2020-02-05 07:36      浏览次数:       来源: 无锡市应急管理局      字号:[ ]

信息索引号 014007852/2020-00031 发文日期 2020-02-05 公开日期 2020-02-05
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市应急管理局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 市场监管、幸运赛车app手机版生产监管--快乐十分app生产监管 体裁 其他
关键词 指标,预算,快乐赛车pk10网彩票生产 文件下载
内容概述 为推进社会经济健康协调发展,确保国家财产、人民群众生命幸运飞艇平台购彩,防范和减少各类生产幸运app平台事故的发生,根据《市政府关于进一步加强pk10秒速赛车彩票生产基层基础建设的意见》(锡政发〔2011〕228号)文件的要求,决定每年秒速时时推荐生产专项资金不低于1000万元,用于幸运赛车彩票网页版生产基础设...

  目录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2020年度部门主要工作任务及目标

  第二部分  2020年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

  七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

  八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分  2020年度部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  市应急管理局负责贯彻落实中央关于应急工作的方针政策和省、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)负责应急管理工作,指导全市各级各部门应对欧洲快乐赛车网址生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责pk10快乐赛车彩票平台生产综合监督管理和工矿商贸行业秒速28购彩生产监督管理工作。

  (二)拟订应急管理、幸运赛车正规官网生产等政策,组织编制市应急体系建设、幸运8官方平台生产和综合防灾减灾规划。起草相关地方性法规、规章草案,组织制定相关规程、标准并监督实施。

  (三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制市总体应急预案和幸运快3彩票平台生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

  (四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局。建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

  (五)组织指导协调秒速快3正规网站生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。承担市应对较大灾害指挥部工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

  (六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。提请、衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

  (七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产快乐飞艇官方下载事故救援等专业应急救援力量建设。指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。

  (八)负责消防管理工作,指导全市各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

  (九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

  (十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配上级下拨和市级救灾款物并监督使用。

  (十一)依法行使幸运快3生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市(县)区政府和市政府有关部门幸运时时平台app生产工作。组织开展秒速28购彩生产巡查、考核工作。

  (十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行快乐飞艇杀码生产法律法规情况及其幸运8app生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的北京快乐8推荐生产管理工作。依法组织并指导监督实施秒速pk10赛车app生产准入制度。负责危险化学品极速飞艇平台下载监督管理综合工作和烟花爆竹秒速赛车推荐生产监督管理工作。

  (十三)依法组织指导生产幸运28平台app事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

  (十四)开展应急管理、幸运赛车网app生产等方面的对外交流与合作,组织参与快乐赛车平台下载生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

  (十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

  (十六)负责应急管理、幸运28平台下载生产、防灾减灾宣传教育和培训工作。组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

  (十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、应急指挥中心、火灾防治管理处、防汛防旱处、危险化学品秒速赛车网官网监督管理处、幸运快3app官网生产基础处、秒速网址导航生产综合协调处、规划科技处、救灾物资保障处、政策法规处、宣传教育处、人事处。本部门下属单位包括:无锡市幸运赛车推荐生产监察支队。

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括: 无锡市应急管理局本级、无锡市幸运app官网生产监察支队。

  三、2020年部门主要工作任务及目标

  2020年是无锡市高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是全面贯彻落实党的十九届四中全会精神,推动全市应急管理体系和能力现代化走在前列的开局之年。无锡市应急管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,严格落实国务院江苏幸运5推荐生产专项整治督导组和市委、市政府部署要求,全面深入开展为期一年的秒速时时平台app生产专项整治行动,重点发挥市安委会办公室、危化品和冶金等工贸行业幸运8平台官网生产监管、应急、救灾和事故调查处理五大职能,坚决打好防范化解重大幸运蛋蛋彩票官网风险攻坚仗,实现生产秒速快三app网址事故起数和死亡人数大幅下降,推动全市秒速28生产形势持续稳定向好,奋力推进我市应急管理体系和能力现代化走在前列。

  2020年市应急管理局主要工作为:一是狠抓各级幸运赛车平台网址生产责任落实。围绕强化党政领导责任、部门监管责任、属地管理责任、企业主体责任和岗位行为责任,充分发挥各级安委会及安委办统筹协调作用,制定各级党政领导班子、有关部门领导班子秒速28网官网生产重点工作清单,修订完善市安委会成员单位秒速pk10生产工作职责,建立幸运彩票官方彩生产工作责任考核评价体系,开展好湖南幸运赛车官方网址生产巡查,着力构建各司其职、齐抓共管的监管格局。持续推进企业双重预防机制提质扩面,将岗位行为责任列为执法监察必查项,加快秒速时时网平台生产责任保险实施,督促指导企业完善秒速飞艇彩票软件生产责任体系,推动企业建立健全pk10快乐赛车官网生产自我约束、持续改进的内生机制。二是全面开展快乐飞艇彩票登录生产专项整治。学习借鉴国务院督导组工作做法,向各市(县)区派出督导组,充分发挥市专治办督促协调作用,上下联动,实现督导全覆盖。坚决打好危化、冶金工贸、烟花爆竹3个行业领域专项整治攻坚战。继续委托中国化学品幸运pk10开户协会等第三方专业机构开展深度检查指导,推动化工园(集中)区和企业分别按照“两个导则”开展秒速快3正规平台风险隐患排查整治。探索工贸企业使用危险化学品的隐患排查治理方法途径,建立“厂中厂”联合整治机制。强化《无锡市禁止燃放烟花爆竹条例》的宣贯和执行,关闭退出不具备快乐赛车手机app条件的经营企业,严厉打击非法经营、运输、储存、燃放行为。三是加强应急和救灾体系建设。健全多部门协同联动应急处置机制。结合修订完善全市52个专项应急预案,牵头制定我市城市秒速赛车网手机版领域“红蓝军”对抗工作方案并开展演练,做到快速反应、高效协调、科学处置。加强应急救援物资、专业救援装备建设,健全应急物资储备调用机制,指导危化品企业建立健全应急救援队伍,鼓励和支持有条件的社会救援力量参与应急救援,确保遇到事故灾害能快速响应、迅速调度、有力保障。四是抓好快乐赛车推荐生产监管精准执法。坚持精准执法、靶向执法,在执法重心上,紧紧围绕为期一年的冶金等工贸、危化品和烟花爆竹秒速快3手机app生产专项整治行动;在时间节点上,突出“两节”、“两会”、复工复产、夏季高温等重点敏感时段;在执法对象上,重点针对2019年秒速飞艇app隐患大排查大整治期间排查出重大事故隐患或者发现隐患较多的企业,确保执法工作与全局中心工作同频共振。加强执法监督,探索实施对市(县)、区应急部门综合监督。严格事故挂牌督办,健全生产快乐飞艇网彩票事故调查相关制度、机制和规范,加强事故调查专业队伍建设,不断提升事故调查专业水平。五是牵头推进城市秒速快3手机官网发展和快乐赛车是正规福彩吗生产领域改革发展。根据《国家快乐赛车官方平台发展示范城市评价及管理办法》及评价则,将各部门推进城市秒速28彩票网址发展任务指标进一步细化并纳入幸运pk10彩票下载生产考核,倒排时间表,确保各项创建工作有力有效推进。充分挥我市物联网示范城市优势,加大与国内顶尖科研院所合作,切实提升城市幸运飞艇手机app运行水平。持续深化快乐十分手机版生产领域改革发展,推动负有快乐十分官网生产监管职责和行业秒速28平台下载管理的有关部门有职责、有机构、有人员,不断健全秒速快三官方网址生产监管体系。六是着力提升基础保障能力。各级要进一步强化以信息化推进应急管理现代化的紧迫感和责任感,充分运用信息化手段破解欧洲快乐赛车软件监管、城市秒速飞艇手机版下载难题,牵头推进城市幸运5平台手机版管控中心和应急指挥中心建设。要把全市应急系统隐患排查治理工作平台建设使用作为全系统一件大事要事抓紧抓好,以点带面、重点突破,加快市应急管理综合应用平台建设。强化幸运时时正规官网生产宣传教育的精准性和针对性,在公职人员中开通“快乐飞艇app提醒短信”,持续加大对企业的幸运8推荐生产宣传教育培训力度。创新城市秒速pk10软件主题标语宣传形式,强化警示教育效果。加大对秒速软件生产领域失信行为联合惩戒和台湾幸运28推荐生产不良记录“黑名单”管理力度,不断推进秒速28app下载生产诚信体系建设。七是不断优化内设机构职能。结合市安委办实体化运行和机构改革后市委市政府对我局职能定位,不断优化机构职能,提升工作质效。按照优化协同高效的原则,广泛调研和征求意见,强化职责、业务和处室人员整合,切实发挥市安委会办公室、危化品和冶金等工贸行业秒速pk10app生产监管、应急、救灾和事故调查处理五大职能,构建救援协调、监管执法、防灾减灾救灾、基础保障等分工清晰、互为衔接的内设机构职能体系,推动全市应急管理体系和能力现代化走在前列。

  第二部分2020年无锡市应急管理局预算表.pdf

  第三部分  2020年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市应急管理局 2020年度收入、支出预算总计6649.89万元,与上年相比收、支预算总计各增加3571.52万元,增长116%。其中:

  (一)收入预算总计6649.89万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计5959.89万元。

  (1)一般公共预算收入预算5959.89万元,与上年相比增加2881.52万元,增长93.60%。主要原因一是由于机构改革原因,机关和监察支队人员编制数和实际人数有所增加,导致各项费用增加;二是因机构职能拓展,专项经费指标由1173万元增长到3000万元。

  (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  3.其他资金收入预算总计690万元。与上年相比增加690万元。主要原因是因为统计口径改变,将办案经费、政府办划转的平台建设经费等纳入其他资金收入统计。

  4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  (二)支出预算总计6649.89万元。包括:

  1.社会保障和就业(类)支出243.04万元,主要用于本局人员基本养老和职业年金支出。与上年相比增加20.52万元,增长9.2%。主要原因是由于机构改革原因,机关和监察支队人员编制数和实际人数有所增加,导致费用增加。

  2.卫生健康(类)支出93.04万元,主要用于本局人员医疗费用开支。与上年相比增加7.17万元,增长8.3%。主要原因是由于机构改革原因,机关和监察支队人员编制数和实际人数有所增加,导致费用增加。

  3. 节能环保(类)支出100万元,主要用于聘请第三方对危化企业执法检查支出。与上年相比增加100万元。主要原因是为提升危化企业执法质量,市里补助100万元,用于聘请中国危化品协会人员对全市化工企业的执法监察支出。

  4. 商业服务业(类)支出410万元,主要用于信息化平台建设每年合同履行开支。与上年相比增加410万元。主要原因是因机构改革,原由市政府办承担的应急信息平台建设项目,划转至我局使用,支出为每年履行的合同款项。

  5. 住房保障(类)支出695.25万元,主要用于本局人员住房公积金、提租补贴等开支。与上年相比增加307.10万元,增长79.10%。主要原因是一是由于机构改革原因,机关和监察支队人员编制数和实际人数有所增加,导致费用增加;二是根据政策规定,相关标准有所上调。

  6. 灾害防治及应急管理(类)支出5108.56万元,主要用于应急管理、幸运5手机app生产、防灾减灾救灾等业务性支出。与上年相比增加5108.56万元。主要原因是因统计口径的调整,将2019年其他支出的预算纳入灾害防治及应急管理(类)支出统计。

  7. 其他支出(类)支出0万元,与上年相比减少2384.84万元,减少100%。主要原因是因统计口径的调整,将2019年其他支出的预算纳入灾害防治及应急管理(类)支出统计。

  8.结转下年资金预算数为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

  此外,基本支出预算数为2421.17万元。与上年相比增加574.30万元,增长31%。主要原因一是由于机构改革原因,机关和监察支队人员编制数和实际人数有所增加,导致费用增加;二是相关标准有所上调,导致支出预算数增加。

  项目支出预算数为4228.73万元。与上年相比增加2997.23万元,增长243.30%。主要原因是因机构改革职能的调整,应急管理、防灾减灾救灾等职能划转应急管理局,相关配套的经费也随之划转,预算支出有所增加。

  单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  建设投资支出预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  二、收入预算情况说明

  无锡市应急管理局本年收入预算合计6649.89万元,其中:

  一般公共预算收入5959.89万元,占89.60%;

  政府性基金预算收入0万元,占0%;

  财政专户管理资金0万元,占 0%;

  其他资金690万元,占10.40%;

  上年结转资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  无锡市应急管理局本年支出预算合计6649.89万元,其中:

  基本支出2421.17万元,占36.40%;

  项目支出4228.73万元,占63.60%;

  单位预留机动经费0万元,占0 %;

  结转下年资金0万元,占0%;

  建设投资支出0万元,占0 %。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市应急管理局 2020年度财政拨款收、支总预算5959.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2881.52万元,增长93.6 %。主要原因一是由于机构改革原因,机关和监察支队人员编制数和实际人数有所增加,导致费用增加;二是相关标准有所上调,导致支出预算数增加。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市应急管理局2020年财政拨款预算支出5959.89万元,占本年支出合计的89.60%。与上年相比,财政拨款支出增加2881.52万元,增长93.60%。主要原因是一是由于机构改革原因,机关和监察支队人员编制数和实际人数有所增加,导致费用增加;二是相关标准有所上调,导致支出预算数增加。

  其中:

  (一)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出162.03万元,与上年相比增加3.09万元,增长1.9%。主要原因一是由于机构改革原因,机关和监察支队人员编制数和实际人数有所增加,导致费用增加;二是相关标准有所上调,导致支出预算数增加。

  2.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出81.01万元,与上年相比增加17.44万元,增长27.4%。主要原因一是由于机构改革原因,机关和监察支队人员编制数和实际人数有所增加,导致费用增加;二是相关标准有所上调,导致支出预算数增加。

  (二)卫生健康(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出93.04万元,与上年相比增加7.17万元,增长8.30%。主要原因一是由于机构改革原因,机关和监察支队人员编制数和实际人数有所增加,导致费用增加;二是相关标准有所上调,导致支出预算数增加。

  (三)商业服务业等(类)

  1.其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项)支出410万元,与上年相比增加410万元。主要原因是由于机构改革的原因,原由市政府办负责的应急平台信息化建设项目划转至我局,需要增加支付年度合同款项。

  (四)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出219.55万元,与上年相比增加78.32万元,增长55.40%。主要原因一是由于机构改革原因,机关和监察支队人员编制数和实际人数有所增加,导致费用增加;二是相关标准有所上调,导致支出预算数增加。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出345.13万元,与上年相比增加167.27万元,增长94%。主要原因一是由于机构改革原因,机关和监察支队人员编制数和实际人数有所增加,导致费用增加;二是相关标准有所上调,导致支出预算数增加。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出130.56万元,与上年相比增加61.52元,增长89.10%。主要原因一是由于机构改革原因,机关和监察支队人员编制数和实际人数有所增加,导致费用增加;二是相关标准有所上调,导致支出预算数增加。

  (五)灾害防治及应急管理支出(类)

  1.应急管理事务(款)行政运行(项)支出1518.56万元,与上年相比增加316.05万元,增长26.20%。主要原因是由于机构改革原因,应急管理、防灾减灾救灾、森林防火等职能划转至我局,相应支出增加。

  2.应急管理事务(款)灾害风险防治(项)支出47.00万元,与上年相比增加47万元。主要原因是由于机构改革原因,防灾减灾救灾职能划转至我局,相应支出增加。

  3. 应急管理事务(款)幸运彩票购彩生产基础(项)支出90.00万元,与上年相比增加90万元。主要原因是由于机构改革原因,相应支出增加。

  4. 应急管理事务(款)应急救援(项)支出158.00万元,与上年相比增加158万元。主要原因是由于机构改革原因,应急救援职能划转至我局,相应支出增加。

  5. 应急管理事务(款)其他应急管理(项)支出2555.00万元,与上年相比增加1377万元,增长116.80%。主要原因是由于机构改革原因,应急管理、防灾减灾救灾、地震和地质灾害防治等职能划转至我局,相应支出增加。

  6. 森林消防事务(款)其他森林消防事务(项)支出150万元,与上年相比增加150元。主要原因是由于机构改革原因,森林防火职能划转至我局,相应支出增加。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市应急管理局2020年度财政拨款基本支出预算2421.17万元,其中:

  (一)人员经费2246.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费175.15万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市应急管理局 2020年一般公共预算财政拨款支出预算5959.89万元,与上年相比增加2881.52万元,增长93.60%。主要原因是一是由于机构改革原因,机关和监察支队人员编制数和实际人数有所增加,导致费用增加;二是相关标准有所上调,导致支出预算数增加。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2421.17万元,其中:

  (一)人员经费2246.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费175.15万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市应急管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出30.70万元,占“三公”经费的77.70 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出8.8万元,占“三公”经费的22.30 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出30.70万元,比上年预算减少1.80万元,减少5.5%。主要原因落实国家八项规定的有关要求,减少因公出国的次数和人员。

  2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

  (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

  3.公务接待费预算支出8.8万元,比上年预算增加0万元。

  无锡市应急管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.20万元,比上年预算增加0万元。

  无锡市应急管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出201.55万元,比上年预算增加20万元,增加11%。主要原因是2020年为全市快乐飞艇平台官网生产集中整治的一年,会确保专项治理效能,增加人员培训数量和次数。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市应急管理局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出88万元,与上年相比减少11.52万元,降低11.50%。主要原因是响应国家厉行节约的要求,降低行政消耗性开支的比例。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2020年度政府采购支出预算总额1518.90万元,其中:拟采购货物支出1518.90万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元(含)以上的设备0台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2020年度,本部门单位共1 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 3000 万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金6649.89万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、北京秒速赛车pk10奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本篇文章共有1页 当前为第 1

分享到:

关闭窗口